計劃財務處
設為首頁   加入收藏
 首頁 | 部門概況 | 規章制度 | 服務指南 | 綜合查詢 | 財務公開 | 下載中心 | 通知公告 | 留言板 | 學院首頁 
 財務公開 
財務公開
當前位置: 首頁>>財務公開>>正文
ag視訊平臺_首頁2016年度部門決算及“三公”經費公開說明
2017-08-25 10:11  

一、單位概況

(一)ag視訊平臺_首頁主要職責:

ag視訊平臺_首頁主要承擔高等職業教育及培訓、科研任務,分別在高新校區和朝陽校區辦學。附屬醫院(ag视讯平台市中醫醫院),面向社會提供醫療服務,開展教學實踐活動。

(二)ag視訊平臺_首頁決算單位構成:

ag視訊平臺_首頁設事業單位2個,其中財政補助事業單位1個、經費自理事業單位1個。

納入ag視訊平臺_首頁2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

ag視訊平臺_首頁

財政補助事業單位

2

ag视讯平台市中醫醫院

經費自理事業單位

二、2016年度部門決算表

1.2016年部門決算收支總表

2.2016年部門決算收入總表

3.2016年部門決算支出總表

4.2016年部門決算財政撥款收支總表

5.2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

6.2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

7.2016年部門決算政府性基金收支表

8.2016年部門決算項目支出表

9.2016年部門決算政府采購情況表

10.2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1.收入情況:2016年我校收入總計22,370.97萬元,較上年減少551萬元,減少了2.5%,收入減少原因主要是在正常經費撥款和事業收入增加的情況下,由于學校新校區總體建設基本完成,相應減少了基本建設撥款。包括:

(1)公共預算財政撥款收入12,566.88萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

(2)事業收入7,854.14萬元,為學校開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,含學費住宿費、門診住院費等。

(3)其他收入1,949.95萬元,為學校取得的除財政撥款收入以外的各項收入,其中學校機關133.5萬元,附屬醫院基建賬戶合并1,816.45萬元。

(4)上年結轉和結余830萬元,為上年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出情況:2016年我校支出總計20,985.85萬元,較上年減少551萬元,減少了2.5%,支出減少的主要原因為學校新校區總體建設基本完成,基本建設支出相應減少。包括:

(1)基本支出12,357.35萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括:人員經費支出10,460.48萬元,日常公用支出1,896.87萬元。

其中:2016年學校運行經費支出1,896.87萬元,較上年減少767萬元,減少了28.8%,支出減少的主要原因為:2016年學校承擔國家優質校建設、省級示范校建設、創新發展行動計劃、診改工作等項目任務,相應調整了支出結構向項目資金傾斜,部分公用經費列入項目經費管理。

(2)項目支出8,628.5萬元,主要是為完成學校的事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括業務項目212.87萬元,培訓項目133.5萬元,職教項目1,800萬元,自籌基建及修繕項目4,111.95萬元,市圖書館改造項目500萬元,附屬醫院門診樓項目819.63萬元,濟困助學項目1,050.55萬元等。

(3)結余分配4.75萬元,年末轉入事業基金。

(4)年末結轉和結余2,210.37萬元,延遲到以后年度按原規定用途繼續使用。

(二)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款收入決算情況。

2016年我校一般公共預算財政撥款收入合計12,566.88萬元,較上年增加404萬元,增長了3.3%,收入增加原因主要是基本養老制度改革,提高職工工資標準等。包括:

教育支出撥款10,622.2萬元,文化體育與傳媒支出撥款500萬元,社會保障和就業支出撥款1,022萬元,醫療衛生與計劃生育支出撥款407.68萬元,農林水支出撥款15萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年我校一般公共預算財政撥款支出12,746.88萬元,較上年減少34萬元,基本與上年持平。其中:基本支出8,849.43萬元,項目支出3,897.45萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能分類科目進行詳細說明)。

(1)教育支出10,772.2萬元,其中普通教育支出76.5萬元,職業教育支出10,695.7萬元;

(2)文化體育與傳媒支出500萬元;

(3)社會保障和就業支出1,022萬元,其中行政事業單位離退休支出997.67萬元,撫恤支出24.33萬元;

(4)醫療衛生與計劃生育支出  407.68萬元,其中公立醫院支出392.68萬元,公共衛生支出15萬元;

(5)農林水支出45萬元,其中農業支出45萬元。

(三)2016年部門決算項目支出情況

2016年度我校項目支出8,628.5萬元,主要包括業務項目212.87萬元,培訓項目133.5萬元,職教項目1,800萬元,自籌基建及修繕項目4,111.95萬元,市圖書館改造項目500萬元,附屬醫院門診樓項目819.63萬元,濟困助學項目1,050.55萬元等。

(四)2016年部門決算政府采購情況

2016年度我校政府采購預算460萬元,政府采購支出407.9萬元, 包括專用設備購置355.9萬元,教學及辦公設備52萬元等,預算為中途追加資金。

(五)一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

 2016年我校一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出30.45萬元,其中因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費用25萬元;公務接待費5.45萬元。

2016年學校一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費較上年減少0.55萬元,減少了1.8%,支出減少的主要原因是學校貫徹落實中央厲行節約、反對鋪張浪費的“八項規定”以及中省市各項廉政要求,加強對公務用車及車輛維修等管理,嚴格執行公務接待審批制度,促使“三公經費”按照預算執行。

1. 因公出國(境)費用支出情況

無。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年學校公務用車運行維護支出25萬元,主要用于車輛燃料費13萬元,車輛維修費7.5萬元,車輛保險費4.5萬元;公務用車保有量17輛。

3.公務接待費支出情況

2016年學校公務接待費5.45萬元,主要用于幼教國培、新生軍訓、相關部門院校來校調研指導等工作,共接待16批次,計419人次(其中幼教國培2期170人,新生軍訓教官56人)。

四、專業名詞解釋

(一)機關運行經費

學校運行經費支出,是指基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議及培訓費、福利費、專用材料、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、一般設備及房屋日常維護費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

(二)教育支出

反映學校用于高等職業教育等方面的支出。

(三)文化體育與傳媒支出

反映學校用于市圖書館運營管理等文化方面的支出。

(四)社會保障和就業支出

反映學校用于事業單位離退休經費、死亡撫恤金等方面的支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出 

反映學校用于附屬中醫醫院、公共衛生專項等方面的支出。

(六)農林水支出

反映學校用于農業科技轉化與推廣服務、其他農業方面的支出。

 

附件【渭職院2016年決算公開表.xls已下載
關閉窗口

計劃財務處版權所有   聯系電話:0913-2362097  技術支持:網絡與信息中心  

澳门百老汇_官网 疯狂德州_官网 狗万体育_ag视讯平台 亚洲城88手机版_客户端 菠菜网_网址大全 大发电子游戏_官网